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财务管控稽核(如何完善企业财务控制体系)
行业洞察 | 2024-09-29 217
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1、要进行有效的内部控制以及内部考评,必须正确合理地构建企业财务内部控制体系,按照公司治理结构中权责关系及内部财务与会计控制目标的内容进行分层设计,并与内部考评结合起来,分层次、分步骤实施,才能实现企业内部财务控制、完善内部控制体系,最终达到加强财务管理、提高经济效益的目的。

2、更新观念,以全员精细化管理为核心。因此从个人发展与企业发展的关系,以及实现个人价值与企业价值共同提高的高度来形成人人搞管理的良好企业氛围。程序至上,以细化财务管理为重点,做事之前先定程序,凡事有章可循、有据可查、有人负责、有人监督。

3、企业财务管理的手段方法/p定性预测法:通过对各种情况和定性资料的分析判断来确定未来经济活动的发展,并得出定量的估计值的方法。包括个人判断法、集合意见法,以及市场调查法等;定量预测法:运用数学方法,通过预测模型进行计算来得到预测结果的方法。包括平均法、时间序列法,以及因果分析法等。

什么叫做稽核?和财务部有关的稽核部是做什么的呢?

稽核是稽查和复核的简称,是稽查和审核的意思。职责:负责公司管理体系、内部控制制度推导与维护。对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正。

稽核解释:查对计算(多指账目)。稽核部门的实施更有利于上级会计管理机构借助稽核系统以统一的稽核标准实施集中监督,增强监督力度,客观反映了违规操作、有章不循的情况,有效提高风险揭示能力,在一定程度上对违规违章操作发挥了严格控制的作用。

稽核:稽是考察、稽查;核是审核、核实、核查,合成解释为稽查成数而审核其实在。简言之,稽核是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。稽核人员的工作职责:负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。

内部稽核:这是指企业内部进行的稽核活动。其目的是帮助企业管理层对企业的经营活动进行监督和控制。例如,内部稽核员会盘查企业的财务报表,寻找可能存在的会计错误或舞弊行为,也会检查企业的内部控制系统,确保其有效防止或发现错误和不规范行为。

解释为查对计算(多指账目),对经济活动的监督检查。内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,因此,各单位应该建立、健全内部稽核制度。

稽核人员是干嘛的

稽核主要负责审查财务收支。财务记录审查:稽核人员会仔细审查组织的财务记录,包括会计凭证、账簿、银行对账单等,以核实财务信息的准确性和完整性。支付审核:稽核人员会审查组织的支付流程,包括发票、合同和支出申请等文件的合规性,确保支付款项的合理性和合法性。

稽核是财务人员的一种,其主要工作职责如下:了解并熟练掌握国家各项财经法规政策,协助制定公司的财务管理制度。根据财务相关的法律法规审核公司的财务收支状况,对于不合规定的收支记录,提出整改意见,并上报上级。

该职位人员主要负责的工作包括以下内容:推导并维护公司管理体系和制度,确保其有效运行。负责成本管控的稽查,确保公司成本控制在合理范围内。负责财务稽核和会计报告工作,确保公司财务报告的准确性和完整性。审核原始凭证的完整性,查明更正不合格凭证。

抽查门店各项工作,各项程序的工作人员。稽核人员是公司内检查公司内部门店的程序执行情况的工作人员,具体工作内容是抽查门店各项工作,各项程序的执行,检查之后会将检查报告给领导和所在门店的负责人,起到一个连接作用,确保公司的政策能够被认真执行,而且及时反映问题,督促员工及时改正。

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